Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  113 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 113 / 144 Next Page
Page Background

i bofelleskap i Eidsvåg sentrum. Videre

er det etablert et tverretatlig kommunalt

samarbeidsforum og opprettet kontakt

og dialog med frivillige lag og organisa­

sjoner i Nesset kommune. Det er utarbei­

det rutiner og prosedyrer for flyktninge­

tjenesten. 10 enslige flyktninger ble

bosatt i oktober/november. Disse startet

opp i introduksjonsprogrammet i løpet

av 4 uker etter bosetting.

NAV Nesset er god på veiledning og

oppfølging av våre brukere. Dette har

resultert i at utbetaling av økonomisk

sosialhjelp holder seg stabilt også i 2014

etter kraftig nedgang i 2011 og 2012. En

av kjerneoppgavene i NAV er markeds­

arbeid og samhandling med arbeidslivet.

Dette er et område som vi ønsker å bli

bedre på gjennom fokus på kompetan­

seheving internt og fylkets markeds­

koordinator. Samarbeidet nedfelles i en

markeds- og aktivitetsplan.

Kommentar Flyktningtjeneste:

Høsten 2014 mottak Nesset kommune 10

enslige flyktninger fra Eritrea og Soma­

lia.

Disse ble bosatt i bofellesskap i 2 kom­

munalt leide boenheter i sentrum av

Eidsvåg.

Et samlet statlig integreringstilskudd på

kr. 2.250.000,- ble overført Nesset kom­

mune for regnskapsåret 2014. Foreløpige

tall viser et underforbruk på kr.894.158,-

Kostnader forbundet med kjøp av

voksenopplæringstjenester fra Sunndal

kommune for november og desember

2014, samt tolketjenester i samme periode

er ikke utgiftsført på rapporttidspunkt.

Økonomisk stønad til bosatte flyktninger

var kr. 323.570,- og kommer i tillegg til

regnskapstallet på 2 043 477 som ikke

innbefatter kostnader relatert flyktninger

i 2014.

NAV Nesset hadde for regnskapsåret

2014 et positivt avvik på 7,4%, med kr 162

523 i mindre forbruk i forhold til tildelt

budsjettramme. Kostnader forbundet

med bosetting av flyktninger kommer

fram i egen kommentar. *

Sykefravær

NAV Nesset har hatt et lavt sykefravær

blant kommunalt ansatte i 2014.

Det er ansatt to nye medarbeidere høsten

2014. En i fast 100% stilling og en vikar i

60% stilling.

Siden NAV Nesset ble etablert i 2008 har

vi hatt en betydelig nedgang av netto

driftsutgifter til sosialtjenesten pr inn­

bygger 20–66 år. Videre viser tabellen

at andel sosialhjelpsmottakere i alderen

20–66 år har stabilisert seg på nivå med

snitt 2008-2010. Snitt netto driftsutgifter

til sosialtjenesten i Nesset i 2013 var kr.

1 599,- mot kr 1 975,- i Møre og Romsdal.

Kvalitet i oppfølgingsarbeidet og god

styring og kontroll på utbetaling av

økonomisk sosialhjelp er et prioritert

område. På grunn av stor utskifting i

bemanningen høsten 2014 har vi ikke

oppnådd våre mål i den grad vi ønsket

for 2014. Bosetting av flyktninger belaster

også sosialbudsjettet.

Økonomisk resultat

2014

2013

Enhet

Regnskap

Budsjett

Avvik

Avvik i %

Regnskap

NAV Nesset

1 150 024

1 379 000

228 976

16,6%

2 194 830

Avviksforklaring

Nesset hadde for regnskapsåret 2014 et positivt avvik på 16,6 %, kr 228 976 i mindre forbruk i forhold til tildelt

budsjettramme.

113

ENHETENE // NAV NESSET